塞西莉亚 is 可用 租用
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位置
加州,加州,美国
至今成员总数
2022年5月16日
塞西莉亚在组织变革管理方面有超过20年的经验, 业务流程转换, 风险管理, 内部审计. 她既有专业知识,又有很强的人际交往能力. 在应用变革管理策略之前,塞西莉亚积极主动地分析业务流程和组织文化,这使她成为任何想要成功实现变革转型的公司的宝贵资源.
职业生涯突出
卓越运营总监
邦基集团亚洲
案例研究
工作经验
卓越运营总监
2010 - 2019
邦基集团亚洲
- 带领团队对亚洲业务单元进行业务流程重组和转型,以实现流程标准化, 识别内部控制的弱点, 和重复的补救工作.
- 领导组织变革管理工作,实施亚洲财务和销售订单处理共享服务中心, 从而节省总体成本,提高效率和控制.
- 为组织内的贸易和分销部门制定亚洲范围内的标准操作程序手册和培训网站.
- 担任SAP ERP系统的变更管理领导, OpenText, 企业内容管理, 和移动应用程序的订单处理系统在亚洲各地的实施.
- 在这个过程中获得了作为一个主题专家的认可, 风险, 和遵从性, 与关键用户和系统团队合作解决流程问题, 风险, 以及亚洲的控制缺陷.
- 担任亚洲地区订单到现金和采购到付款流程负责人.
- 监督亚洲区销售合同集中项目的实施和管理. 管理亚洲合同管理团队三年.
重点领域:组织变革管理(OCM), 内部控制评价, 业务流程优化, 业务流程
管理顾问
2007 - 2010
以序列
- 为不同行业的客户独立进行内部和SOX合规审计.
- 审查客户的业务流程,以确保控制流程到位,并开发或更新财务政策和程序手册.
- 制定运营业务政策和程序手册.
重点领域:内部审计,SOX合规
SOX合规经理
2004 - 2007
泰科
- 率先推出全球SOX 404项目, 包括范围, 编制关键控件的过程叙述, 开发测试计划和方法, 与审计公司合作, 并执行SOX测试.
- 与流程所有者密切合作,设计和实施补救计划,并监测已确定的差距的关闭. 培训并支持涉众,以确保对SOX需求的透彻理解.
- 起到了财务之间的主要联络人作用, IT, 过程所有者, 内部和外部审计员支持日常合规活动.
重点领域:SOX遵从性
内部审计人员
2003 - 2004
戴尔
- 对亚太地区的业务部门进行运营和财务审计.
- 对亚洲各业务部门进行贸易合规审核.
- 在亚洲进行潜在欺诈调查审查.
重点领域:内部审计
全球内部审计师
2000 - 2002
东方海王星线
- 制定和维护年度内部审计预算和审计资源计划.
- 领导全球基于风险的内部审计, 制定审计工作计划, 向部门利益相关者或业主提交审计报告.
- 制定标准化的业务和财务风险评估模板,供全球内部审计团队使用.
- 在财务部门担任内部控制专家, 共享服务中心的实现.
重点领域:内部审计
风险管理顾问
1997 - 2000
德勤
- 使用基于风险的审计方法计划和执行财务和运营审计.
- 为不同行业的客户进行欺诈调查审计.
- 制定操作风险评估模板.
重点领域:操作风险管理,欺诈调查
内部审计人员
1996 - 1997
新加坡赛马会
- 为公司进行财务和运营审计.
- 聘请并带头建立内部审计部门.
- 在内审经理长期休假期间,管理8名审核员.
重点领域:内部审计职能
教育
1992 - 1995
会计或金融专业本科以上学历
新南威尔士大学-肯辛顿,澳大利亚
1993 - 1994
税务研究生文凭
悉尼大学-悉尼,澳大利亚
认证
2022年9月至今
注册信息安全审核员
中钢协
2002年1月至今
注册内部审计师(CIA)
注册内部审计师
1999年1月至今
注册会计师(CPA)
澳大利亚注册会计师
Skills
金融
内部审计,欺诈调查,会计,税务
其他
业务运营,组织变革管理(OCM),流程映射,培训 & 培训内容开发, 业务流程, SOX合规, 操作风险管理, 共享服务中心, 微软, SAP, OpenText, 内部控制评价, 业务流程优化, 变更管理, 项目管理, 内部审计功能
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